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  • 索  引 号:78663548-8/2019-37127 主题分类:
  • 发文机关: 成文日期:
  • 标       题: 2019年省无线电监督管理局部门预算
  • 文       号:发布日期: 2019-02-12 16:20
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第一部分 省无线电监督管理局概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 省无线电监督管理局2019年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、项目支出绩效信息表
第三部分 省无线电监督管理局2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释



第一部分 省无线电监督管理局概况


    一、主要职能
   (一)贯彻执行党和国家无线电管理法律、法规和方针、政策,依法拟订本省无线电管理法规、规章、政策,编制全省无线电管理总体规划,经批准后组织实施。
   (二)负责全省无线电频率和无线电台(站)管理。编制全省无线电频率使用规划和无线电台(站)建设布局规划。审批无线电台(站)的设置使用,指配频率和电台呼号,核发无线电台执照。计征、收缴无线电频率占用费。 
   (三)依法开展无线电监督检查。监督管理无线电发射设备的研制、生产、进口、销售和使用。监督公安、国家安全、广电、民航、交通、渔业、气象、“三防”等部门规范使用频率资源。监督、协调公共电信企业通信基站建设。对非法占用频率、干扰无线电业务等行为进行查处。
   (四)负责无线电监测与应急保障工作。协调和查处无线电干扰,维护空中电波秩序。开展重大活动、抢险救灾等频率监测与保护。防范和打击利用无线电设备插播非法信号干扰广播电视和考试作弊行为。
   (五)负责推进无线电应用,促进通信行业发展,为经济建设和社会发展服务。组织、协调和服务通信产业、三网融合和“两化融合”。组织、指导、协调公众通信、专用无线通信、物联网等新技术的推广应用。 
   (六)负责全省无线电监管工作人员的教育培训工作。
   (七)依法组织实施无线电管制。协调处理军地间无线电管理工作;协调处理省际间无线电管理工作。
   (八)承办省政府及省工业和信息化厅交办的其他事项。  
    二、部门预算单位构成
    省无线电监督管理局是省财政厅一级预算单位(无二级预算)。



第二部分 省无线电监督管理局2019年部门预算表



(此部分内容即为部门预算公开表)


第三部分 省无线电监督管理局2019年部门预算情况说明


    一、关于省无线电监督管理局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
    省无线电监督管理局2019年财政拨款收支总预算991.05万元。其中,收入总计991.05万元,包括一般公共预算本年收入991.05万元;支出总计991.05万元,包括社会保障和就业支出67.50万元、卫生健康支出28.69万元、资源勘探信息等支出841.95万元、住房保障支出52.91万元。
    二、关于省无线电监督管理局2019年一般公共预算当年拨款情况说明
    (一)一般公共预算当年规模变化情况
省无线电监督管理局2019年一般公共预算当年拨款991.05万元,比上年预算数增加265.96万元,主要原因:一是人员工资晋级晋档,二是项目支出增加。
   (二)一般公共预算当年拨款结构情况
    社会保障和就业(类)支出67.50万元,占6.81%;卫生健康(类)支出28.69万元,占2.89%;资源勘探信息等(类)支出841.95万元,占84.96%;住房保障(类)支出52.91万元,占5.34%.
   (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
    1.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为67.50万元,比上年预算数增加3.67万元,主要原因:人员调资基数变动。
    2.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为28.69万元,比上年预算数增加11.48万元,主要原因:人员调资基数变动。
    3.资源勘探信息等(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项)2019年预算数为688.85万元,比上年预算数增加128.59万元,主要原因:因2018年调整人员薪资,行政运行支出增加。
    4.资源勘探信息等(类)工业和信息产业监管(款)无线电监管(项)2019年预算数为153.10万元,比上年预算数增加123.10万元,主要原因:项目支出增加。
    5.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)2019年预算数为52.74万元,比上年预算数减少0.71万元,与上年预算数基本持平。
    6.住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项)2019年预算数为0.17万元,比上年预算数减少0.17万元,主要原因:申领购房补贴人数变动。
    三、关于省无线电监督管理局2019年一般公共预算基本支出情况说明
    省无线电监督管理局2019年一般公共预算基本支出为837.95万元,其中:
    人员经费704.39万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金;
    公用经费133.56万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
    四、省无线电监督管理局2019年“三公”经费预算情况说明
    省无线电监督管理局2019年“三公”经费预算数为4.10万元,其中:
    因公出国(境)经费0.00万元,与上年预算持平。
    公务用车购置及运行费3.50万元(其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费3.50万元),较上年预算下降56.79%。主要原因:一是贯彻落实中央八项规定和省委省政府二十条规定精神,严格控制公务用车运行费用开支,二是按程序报废1辆机要通信应急用车,较上年机要通信应急用车数量下降50%。
公务接待费0.60万元,较上年预算下降60.00%,主要原因:贯彻落实中央八项规定和省委省政府二十条规定精神,严格执行公款报销接待费规定,降低接待成本。
    五、关于省无线电监督管理局2019年政府性基金预算当年拨款情况说明
    省无线电监督管理局2019年省本级无政府性基金预算安排。
    六、关于省无线电监督管理局2019年收支预算情况的总体说明
    按照综合预算原则,省无线电监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出。省无线电监督管理局2019年收支总预算991.05万元。
    七、关于省无线电监督管理局2019年收入预算情况说明
    省无线电监督管理局2019年收入预算991.05万元,全部为一般公共预算收入。
    八、关于省无线电监督管理局2019年支出预算情况说明
    省无线电监督管理局2019年支出预算991.05万元,其中:基本支出837.95万元,占84.55%;项目支出153.10万元,占15.45%。
    九、其他重要事项的情况说明
   (一)机关运行经费
    2019年省无线电监督管理局本级的机关运行经费预算为133.56万元。
   (二)政府采购情况
    省无线电监督管理局2019年省本级政府采购预算总额为0.00元。
   (三)国有资产占有使用情况
    截至2018年12月31日,省无线电监督管理局本级共有车辆20辆,其中,机要通信应急用车1辆,特种专业技术用车19辆。单位价值100万元以上设备59台(套)。
   (四)绩效目标设置情况
    2019年省无线电监督管理局2个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算153.10万元。



第四部分  名词解释


    一、一般公共预算收入:指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。
    二、政府性基金收入:指用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设,依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。
    三、其他财政资金收入:指用于反映政府为履行职责,依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。
    四、收回存量资金收入:指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金,包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。
    五、事业收入:指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
    六、事业单位经营收入:指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    七、其他收入:指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。
    八、用事业基金弥补收支差额:指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
    九、上年结转结余收入:指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。
    十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
    十一、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
    十二、资源勘探信息等(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
    十三、资源勘探信息等(类)工业和信息产业监管(款)无线电监管(项):反映无线电监管方面的项目支出。
    十四、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
    十五、住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
    十六、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    十七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
    十八、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    十九、机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


    附件:2019年海南省无线电监督管理局预算公开表格




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